財務合同審覈的基本內容和要點有哪些?
一、財務合同審覈的基本內容有哪些?
1、對合同履行能力的評估。一般來說,會計人員並沒有責任去進行合同履行能力方面的調查的,但應對已調查情況應進行復核,包括對各種公司證件複印件的核實及其他方式的複覈,如網上調查、電話查詢等。
2、對合同條款文字表述的審覈。合同條款文字表述的審覈,雖非會計人員的職責,但也要進行審覈。合同條款的文字表述要求非常嚴謹,一般來說,格式文字的合同是千錘百煉的標準格式,無需進行審覈,但非格式合同文字要進行斟詞酌句的修訂,要對經濟行爲用準確的文字表述。
3、標的的數量、質量條款的審覈。購進合同中,標的物的購進數量、進貨時間、質量標準要認真審閱。
4、款項收付結算條款的審覈,合同中款項的款項收付結算條款是合同中最重要的條款之一,是財務人員必須審覈的重點內容。
二、財務合同審覈要點有哪些?
1、涉稅事項
涉稅的事項主要包括價、稅、票三個要素。
價,指合同的價款,在合同中要明確寫明價款,並且說明是含稅價還是不含稅價。
稅,指合同所涉及到的稅款,所有稅款要指明稅率,並說明由哪一方承擔。
票,說明所要的發票類型,是增值稅專用發票還是普通發票,並且還有一點,要說明提供發票的時間,這個涉及到後期應收賬款的計算,所以,什麼時候提供發票,一定要事先約定。
2、結算條款
結算的條款包括付款人、付款的時間要求和最終的結算方式。
一般情況下,採購方就是付款人,但是實際中有可能涉及到第三方代付。那麼,就需要在合同中指明是否允許代付。付款的時間要求,涉及到公司給該客戶的授信。這個條款非常重要,如果沒有約定,對方拖延賬期的可能性就很大,對公司的資金流也會造成不利影響。當然,具體在約定的時候,要參考公司的信用政策。
3、內控要求
涉及到內控的有幾個點,包括權限和預算要求。對於權限的判斷,可以參考公司制度的規定,比如每個部門經理、總監可以同意多大額度的合同,如果超過了這個權限,一定要獲得上一級的批准。
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